常山县政协办公室2016年部门预算

发表时间:2016-03-07 责任编辑:admin 点击率:

   
一、单位概况
        
一、主要职能
        1
、组织开展调查研究,为政协履行职能服务。围绕中心任务、有关重要法律、法规的实施以及重大方针、政策的贯彻、执行情况,根据县委、县政府交办的议题和主席会议建议议题,组织政协委员深入基层调查研究,提出意见建议,推进决策科学化、民主化。
        2
、做好政协提案的收集、审查、分类和交办工作,加强重点提案和党派团体提案的办理追踪,协助承办单位办理和落实好提案。
        3
、开展文史资料的征集、编辑、出版等工作,完成省、市文史委的编撰工作。
        4
、多渠道、多层次、多形式地开展与港澳台侨胞的联络联谊,为招商引资服务。做好与省内外政协的联系联谊工作,积极开展对外交往活动,为对外宣传服务。
        5
、负责起草政协全会、常委会、主席会议、党组会议的有关文件和领导的重要讲话材料以及其他有关材料。做好各种会议的秘书和行政服务工作。
        6
、办好《常山政协》、《社情民意》等刊物,及时反映政协工作、各界人士的意见建议和社情民意,并抓好信息反馈工作。负责与新闻单位的联系,及时准确地报道政协的各类活动,不断扩大政协的社会影响。
       7
、加强与省市政协联系,及时掌握政协工作,信息动态。做好与县委、县政府有关部门及各专委会、党派、团体的联系,及时通报工作情况,交流重要信息。
       8
、密切联系委员小组,加强对委员小组活动的组织和指导,负责对委员小组和委员发挥作用的考核,为委员履行职能创造良好的条件。
       9
、办理政协常委会议讨论决定的人事任免事项,做好本机关人事调配、劳动工资管理及离退休老干部管理和服务工作。
      10
、认真办理政协委员及人民群众来信来访,对领导批办的重要来信,做好督办和上报工作。
      11
、做好政协机关的公文处理、文书档案和行政、后勤等日常工作。
      12
、承办县委、县政府和政协常委会交办的其他事项。
      
二、2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  常山县政协办公室2016年收入预算456.19万元,其中:一般公共预算拨款459.19万元,占100%
      
(二)支出预算总体安排情况
  常山县政协2016年支出预算456.19万元。
       1.
按支出功能分类,包括一般公共服务440.72万元、医疗卫生与计划生育15.47万元。
       2.
按支出用途分类,包括人员支出324.09万元,日常公用支出42.4万元,项目(公用类专项)支出89.7万元。
     
(三)财政拨款支出情况
  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
       1
2010201行政运行事务经费351.02万元,主要用于单位正常运转,包括人员工资、福利和日常公用经费支出等。
       2
2100501行政单位医疗经费15.47万元,主要用于支出在职及退休人员医保。
       3
2010206参政议政经费10万元,主要用于政协选派约监督员经费10万元。
       4
2010299其他政府办公厅(室)及相关机构事务4.4万元,主要用于专委会活动经费。
       5
2010204政协会议11万元,主要用于常委会活动经费11万元。
       6
2010202一般行政事务管理51.3万元,主要用于政协优秀提案表彰、公务接待、政协文史资料、评议、编印政协工作手册等工作经费,以及工资不在政协人员的公用经费以及退休老干部相关活动经费支出等。
      7
2010205委员视察经费13万元,主要用于市政协委员跨地域视察、在常省、市、县三级政协委员参加视察、督查、评议经费支出等。
    
(四)2016年财政拨款三公经费预算情况
     “
三公经费情况待政府审批财政下达后另行公开。
       
三、名词解释
      1.
一般公共预算拨款(补助):即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。
      2.
政府性基金预算拨款:指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。
      3.
财政专户收入:指教育收费、彩票发行和销售机构业务费及其他在综合科财政专户核算的资金,主要包括事业收入、事业单位经营收入和其他财政专户收入(包括利息收入、房租收入等)。
      4.
上级补助收入(非财政补助收入):指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      5.
其他收入:指各单位取得的除上述以外的收入。
      6.
上年结转结余:指可结转下年使用的资金预计数。
      7.
基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      8.
项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


 
   
 
常山政协办公室2016年部门预算

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